一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位: 合肥市少年儿童图书馆 金额单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0.23 |
0.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
2.1 |
2.1 |
0 |
1.99 |
1.99 |
0 |
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其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
2.1 |
2.1 |
0 |
1.99 |
1.99 |
0 |
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总计 |
2.33 |
2.33 |
0 |
1.99 |
1.99 |
0 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.33万元,支出决算为1.99万元,完成预算的85.41%;较上年减少0.16万元,下降7.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元,占100%。具体情况如下:
- 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相同;较上年持平。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国(境)计划。故2024年合肥市少年儿童图书馆因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
- 公务接待费预算为0.23万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0.16万元,下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待费。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
- 公务用车购置及运行维护费预算为2.1万元,支出决算为1.99万元,完成预算的94.76%;与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是我馆根据实际需要进行资金支付。决算数与上年持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数同预算数和上年数持平的主要原因是我单位近年来无车辆购置。2024年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.1万元,支出决算为1.99万元,完成预算的94.76%;与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是我馆根据实际需要进行资金支付。决算数与上年持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆维护以及加油、保险等费用开支。截至2024年12月31日,合肥市少年儿童图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
